Faktúra 208/23
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            1.12.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            1.12.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            126/23
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO: 43937390
                Považská Teplá 98
017 05 Považská Bystrica
IČO: 43937390
Odberateľ
                    
                        Považské osvetové stredisko    v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
                Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
autobusová preprava
                                                                Názov položky:
                            DF-preprava 08.11.2023 (SŠI Bytča) - Svetlušky, 180 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    180,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
             
            