Faktúra 206/23
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            1.12.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            1.12.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            149/23
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        Peter Trnka - modrotlač
Hurbanova 1341/16
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 54166063
                Hurbanova 1341/16
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 54166063
Odberateľ
                    
                        Považské osvetové stredisko    v Považskej Bystrici
Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
                Ulica slov. partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica
IČO: 34059067
lektorovanie
                                                                Názov položky:
                            DF-lektorovanie TD modrotlače 01.12.2023, 250 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    250,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
             
            